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Revisar las políticas, normas y procedimientos necesarios para garantizar un control regulatorio/legal demostrable.
Colaborará con los responsables de los procesos de IT en la documentación de los procesos de negocio, identificando las deficiencias de control y recomendar mejoras.
Realizará revisiones detalladas de los procesos y evaluará el diseño y la eficacia operativa de los controles internos.
Evaluar los mecanismos y sistemas de gestión y control dentro del Área de TI con el objetivo de mejorar el Sistema de control interno general de infraestructura, desarrollo de aplicaciones, gestión de cambios de software y Planificación Estratégica de TI, mediante la ejecución de Controles Generales y Controles de Aplicaciones de TI.
Organizar la documentación de las auditorias, la comunicación con los auditados y elaborar / redactar los informes de auditoria incluyendo propuestas y recomendaciones de auditoria.
Realizar el seguimiento del estado de implementación de las recomendaciones surgidas en las actividades de auditoria,
promover la aplicación de soluciones y validar las medidas de mitigación y corrección aplicadas.
Participar en la elaboración de presentaciones para las reuniones del área de Auditoria / Dirección.
Participar activamente en proyectos digitales para evaluar los impactos de los riesgos de TI, aportando una visión de cumplimiento y control. Apoyar la automatización y optimización de los procesos de pruebas y documentación de control.
Proporcionar evaluaciones independientes de las actividades financieras, operativas, de TI, ciberseguridad, cloud computing y actividades de control de cumplimiento.
Informar sobre las conclusiones al líder de auditoría, a la gerente de P&C;, a la Gerencia, así como a los responsables y líderes de los procesos.
Dar soporte en la preparación del Plan Anual de Auditoria, identificando aquellos procesos de TI a ser auditados de conformidad con la metodología de risk based approach.
Desarrollar programas de auditori
📌 IT Senior Internal Audit (Buenos Aires)
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